Informacja o kontroli
Streszczenie
W dniach 21 grudnia 2010r. do 14 stycznia 2011 r. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu przeprowadził postępowanie kontrolne w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Opolu.
Celem kontroli było zbadanie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej w zakresie ewidencjonowania oraz odzyskiwania należności podmiotu.
Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli, który doręczono prezesowi spółki w dniu 14.02.2011 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
Ilość odwiedzin: | 7965 |
Nazwa dokumentu: | Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o. |
Podmiot udostępniający: | Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu |
Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Stanek, Agnieszka Lisiecka |
Osoba, która odpowiada za treść: | Radosław Stanek, Agnieszka Lisiecka |
Osoba, która wprowadzała dane: | Agnieszka Lisiecka |
Data wytworzenia informacji: | 2011-02-25 12:54:35 |
Data udostępnienia informacji: | 2011-02-25 12:54:35 |
Data ostatniej aktualizacji: | 2011-02-25 12:57:35 |